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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 6048 Data de lançamento: 28/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST.CONT.PPA/LDO/LOA, FOLHA, PROTOCOLO, V.A. TRANSPARENCIA. 3.887,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2012 EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST.CONT.PPA/LDO/LOA, FOLHA, PROTOCOLO, V.A. TRANSPARENCIA. 3.887,31
28/09/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.887,31
05/10/2012 Pagamento de Empenho 6048/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850113 3.887,31
TOTAL 3.887,31 3.887,31 3.887,31
SALDO A PAGAR 0,00