| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 6048 | Data de lançamento: | 28/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST.CONT.PPA/LDO/LOA, FOLHA, PROTOCOLO, V.A. TRANSPARENCIA. | 3.887,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2012 | EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO PATRIMONIO, ALMOXARIFADO, COMPRAS, LICITAÇÕES, PREST.CONT.PPA/LDO/LOA, FOLHA, PROTOCOLO, V.A. TRANSPARENCIA. | 3.887,31 | ||
| 28/09/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 3.887,31 | ||
| 05/10/2012 | Pagamento de Empenho 6048/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850113 | 3.887,31 | ||
| TOTAL | 3.887,31 | 3.887,31 | 3.887,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||