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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6059 Data de lançamento: 28/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CFE. LEI E CONTRATO. 443,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AOS MUNICIPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2012, CFE. LEI E CONTRATO. 443,50
28/09/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 443,50
05/10/2012 Pagamento de Empenho 6059/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001940 443,50
TOTAL 443,50 443,50 443,50
SALDO A PAGAR 0,00