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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6061 Data de lançamento: 28/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 31 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 31/2012, CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 2452/2012. 301,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR CONFORME PREGAO ELETRONICO 31/2012, CONTRATO E ORDEM DE COMPRA 2452/2012. 301,95
16/10/2012 liquidado nesta data 301,95
18/10/2012 Pagamento de Empenho 6061/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001958 301,95
TOTAL 301,95 301,95 301,95
SALDO A PAGAR 0,00