| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: IJOEL JORGE GOLFF ME |
| Número do empenho: | 6082 | Data de lançamento: | 02/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Estaduais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PIM NO DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2466/2012. | 382,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO PIM NO DIA DA CRIANÇA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2466/2012. | 382,20 | ||
| 09/10/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 382,20 | ||
| 11/10/2012 | Pagamento de Empenho 6082/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000174 | 382,20 | ||
| TOTAL | 382,20 | 382,20 | 382,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||