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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RTM - RESIDUOS ESPECIAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 613 Data de lançamento: 08/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGTO. DE TRANSPORTE DE DAR DISTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO MES DE 02/2012. 244,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGTO. DE TRANSPORTE DE DAR DISTINO FINAL AOS RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DOS SERVICOS DE SAUDE, CFE. CONTRATO MES DE 02/2012. 244,50
08/02/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/*64. 244,50
06/03/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -0,50
06/03/2012 ANULAÇÃO PARCIAL. -0,50
08/03/2012 Pagamento de Empenho 613/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001370 244,50
08/03/2012 despesa amenor -122,50
28/12/2012 ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. -122,00
28/12/2012 ANULAÇÃO TOTAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO. -122,00
TOTAL 122,00 122,00 122,00
SALDO A PAGAR 0,00