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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6178 Data de lançamento: 08/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2501/2012. 287,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CFE. ORDEM DE COMPRA 2501/2012. 287,50
21/11/2012 liquidado nesta data 287,50
29/11/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6178/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000160 187,50
24/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -100,00
24/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -100,00
TOTAL 187,50 187,50 187,50
SALDO A PAGAR 0,00