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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: REMO OSMAR BRAND SEITENFUS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6194 Data de lançamento: 09/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOALPES E 14.º OKTOBERFEST. 16,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM NOS MUNICIPIOS DA REGIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA EXPOALPES E 14.º OKTOBERFEST. 16,50
09/10/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 16,50
18/10/2012 Pagamento de Empenho 6194/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001955 16,50
TOTAL 16,50 16,50 16,50
SALDO A PAGAR 0,00