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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6264 Data de lançamento: 16/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR, ORDEM DE COMPRA 2548/2012. 466,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA REFEIÇÃO NO HORÁRIO DO MEIO DIA DAS EQUIPES DE TRABALHO DA SEC.MUNIC.OBRAS PÚBLICAS E TRANSITO, QUANDO ESTÃO NO INTERIOR, ORDEM DE COMPRA 2548/2012. 466,00
01/11/2012 liquidado nesta data 5,77
05/11/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 25,70
08/11/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6264/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001994 5,77
16/11/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6264/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002001 25,70
04/12/2012 liquidado nesta data 50,35
06/12/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6264/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002036 50,35
21/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -384,18
TOTAL 81,82 81,82 81,82
SALDO A PAGAR 0,00