| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA |
| Número do empenho: | 629 | Data de lançamento: | 09/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IKN6112, ORDEM DE COMPRA 271/2012. | 2.881,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/02/2012 | EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO, PLACA IKN6112, ORDEM DE COMPRA 271/2012. | 2.881,00 | ||
| 10/02/2012 | Liquidado nesta data. | 2.881,00 | ||
| 23/02/2012 | Pagamento de Empenho 629/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001334 | 2.881,00 | ||
| TOTAL | 2.881,00 | 2.881,00 | 2.881,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||