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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SOLUTEC COMERCIO DE PRODUTOS PARA HIGIENE E LIMPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 634 Data de lançamento: 09/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES DE ADITIVOS PARA RADIADORES PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. ORDEM DE COMPRA 268/2012. 848,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE 23 UNIDADES DE ADITIVOS PARA RADIADORES PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO, CFE. ORDEM DE COMPRA 268/2012. 848,00
10/02/2012 Liquidado nesta data. 848,00
23/02/2012 Pagamento de Empenho 634/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850967 848,00
TOTAL 848,00 848,00 848,00
SALDO A PAGAR 0,00