| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO |
| Número do empenho: | 6536 | Data de lançamento: | 23/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE FIBRA PARA CAIXA DE AGUA 3000 LITROS DA ESCOLA EMEF AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2628/2012. | 158,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/10/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA DE FIBRA PARA CAIXA DE AGUA 3000 LITROS DA ESCOLA EMEF AGUAS CLARAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2628/2012. | 158,00 | ||
| 01/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 158,00 | ||
| TOTAL | 158,00 | 158,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 158,00 | |||