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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6555 Data de lançamento: 23/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROGRAMA DO PROERD, ORDEM DE COMPRA 2640/2012. 1.568,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DO PROGRAMA DO PROERD, ORDEM DE COMPRA 2640/2012. 1.568,00
20/11/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 1.568,00
22/11/2012 Pagamento de Empenho 6555/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001602 1.568,00
TOTAL 1.568,00 1.568,00 1.568,00
SALDO A PAGAR 0,00