| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: J. K ALMEIDA & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 6719 | Data de lançamento: | 31/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS DO FEAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2535/2012, EMPENHADO NA DATA EM CONVÊNIOS. | 124,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2012 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS OFICINAS DE ALIMENTAÇÃO COM RECURSOS DO FEAS, CFE. ORDEM DE COMPRA 2535/2012, EMPENHADO NA DATA EM CONVÊNIOS. | 124,82 | ||
| 31/10/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 124,82 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho 6719/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001996 | 124,82 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho 6719/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001997 | 124,82 | ||
| 08/11/2012 | despesa paga com cheque indevido | -124,82 | ||
| TOTAL | 124,82 | 124,82 | 124,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||