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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6802 Data de lançamento: 05/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961246. 176,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961246. 176,83
05/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/641. 176,83
22/11/2012 Pagamento de Empenho 6802/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002004 176,83
TOTAL 176,83 176,83 176,83
SALDO A PAGAR 0,00