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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6804 Data de lançamento: 05/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961574 101,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2012 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961574 101,59
05/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/641. 101,59
22/11/2012 Pagamento de Empenho 6804/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002004 101,59
TOTAL 101,59 101,59 101,59
SALDO A PAGAR 0,00