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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6806 Data de lançamento: 05/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961159, 1166, 1107, 1122, 1020, 1139. 1.028,32

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961159, 1166, 1107, 1122, 1020, 1139. 1.028,32
05/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/641. 1.028,32
22/11/2012 Pagamento de Empenho 6806/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002004 1.028,32
TOTAL 1.028,32 1.028,32 1.028,32
SALDO A PAGAR 0,00