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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARINA VEÍCULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6809 Data de lançamento: 05/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACA ISQ8971 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2704/2012. 248,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PLACA ISQ8971 CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2704/2012. 248,92
21/11/2012 liquidado nesta data 248,92
29/11/2012 Pagamento de Empenho 6809/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001609 248,92
TOTAL 248,92 248,92 248,92
SALDO A PAGAR 0,00