| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: LINONROSE SCARAVONATTO - EPP |
| Número do empenho: | 6812 | Data de lançamento: | 05/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA INSTALÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO C, ORDEM DE COMPRA 2701/2012. | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 05/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ UTILIZADO NA INSTALÇÃO DOS BRINQUEDOS DO PARQUE INFANTIL DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA TIPO C, ORDEM DE COMPRA 2701/2012. | 291,00 | ||
| 05/11/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 291,00 | |||