| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EMP.JORNALISTICA JORNAL O ALTO URUGUAI |
| Número do empenho: | 6818 | Data de lançamento: | 05/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, ASSINADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, ORDEM DE COMPRA 2707/2012. | 224,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PUBLICAÇÃO DO RESUMO DOS CONTRATOS E TERMOS ADITIVOS, ASSINADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2012, ORDEM DE COMPRA 2707/2012. | 224,00 | ||
| 05/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/641. | 224,00 | ||
| 29/11/2012 | Pagamento de Empenho 6818/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002023 | 224,00 | ||
| TOTAL | 224,00 | 224,00 | 224,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||