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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ACREL DISTRIBUIDORA DE MENGUEIRAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6856 Data de lançamento: 09/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PASSAR DETERGENTE CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2728/2012. 264,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA O VEÍCULO E OU MÁQUINA PASSAR DETERGENTE CFE. ORDEM DE COMPRA NÚMERO 2728/2012. 264,00
21/11/2012 liquidado nesta data 264,00
29/11/2012 Pagamento de Empenho 6856/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850319 264,00
TOTAL 264,00 264,00 264,00
SALDO A PAGAR 0,00