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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6871 Data de lançamento: 13/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. REDES ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ELETRIFICAÇÃO RURAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRECHO ENTRE A RUA PIRATINI E PÓRTICO DA ENTRADA E DOS PRÉDIOS AJACENTES, ORDEM DE COMPRA 2757/2012. 1.884,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE SAPATAS PARA OS POSTES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA TRECHO ENTRE A RUA PIRATINI E PÓRTICO DA ENTRADA E DOS PRÉDIOS AJACENTES, ORDEM DE COMPRA 2757/2012. 1.884,00
21/11/2012 liquidado nesta data 1.884,00
29/11/2012 Pagamento de Empenho 6871/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850318 1.884,00
TOTAL 1.884,00 1.884,00 1.884,00
SALDO A PAGAR 0,00