| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: I. SILVEIRA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 6966 | Data de lançamento: | 19/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPAR A SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3449.05.24.20.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 25 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E PLAYGOUND ATENDENDO AO CONVÊNIO FEAS DO GOVERNO ESTADUAL, ORDEM DE COMPRA 2120/2012. | 740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/11/2012 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA E PLAYGOUND ATENDENDO AO CONVÊNIO FEAS DO GOVERNO ESTADUAL, ORDEM DE COMPRA 2120/2012. | 740,00 | ||
| 19/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOSDO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 740,00 | ||
| 22/11/2012 | Pagamento de Empenho 6966/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002007 | 740,00 | ||
| TOTAL | 740,00 | 740,00 | 740,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||