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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ELOI PAULO CARNETE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6979 Data de lançamento: 20/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE VILA BRASILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2803/2012. 241,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUE SERÁ USADO PARA AMPLIAÇÃO DE REDE DE AGUA NA LOCALIDADE DE VILA BRASILIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2803/2012. 241,50
21/11/2012 liquidado nesta data 241,50
29/11/2012 Pagamento de Empenho 6979/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002027 241,50
TOTAL 241,50 241,50 241,50
SALDO A PAGAR 0,00