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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: ARENA INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7039 Data de lançamento: 21/11/2012
Tipo de empenho: APARELHOS E UTENCILIOS DOMESTICOS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESP. CONVÊNIO FEAS
Conta de Despesa: 3449.05.21.20.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: CONVÊNIO SEC.TRAB.CIDAD.ASSIST.SOCIAL

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 38 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 2820/2012. 1.344,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS PARA ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEAS/2012, ORDEM DE COMPRA 2820/2012. 1.344,00
19/12/2012 LIQUIDAO NESTA DATA 1.344,00
21/12/2012 Pagamento de Empenho 7039/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000022 1.344,00
TOTAL 1.344,00 1.344,00 1.344,00
SALDO A PAGAR 0,00