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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7041 Data de lançamento: 21/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO APRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MEDIÇÃO ATÉ O PRÉDIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA, ORDEM DE COMPRA 2813/2012. 2.126,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2012 EMPENHO PRÉVIO APRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE MEDIÇÃO ATÉ O PRÉDIO DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFANCIA, ORDEM DE COMPRA 2813/2012. 2.126,33
21/11/2012 liquidado nesta data 2.126,33
29/11/2012 Pagamento de Empenho 7041/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001613 2.126,33
TOTAL 2.126,33 2.126,33 2.126,33
SALDO A PAGAR 0,00