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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO

Dados do Empenho
Número do empenho: 7190 Data de lançamento: 21/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.99.60.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO E PLOTER DE PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DR. ALVARO LEITÃO, TRECHO ENTRE A RUA 13 DE MAIO E BARÃO DO RIO BRANCO, ORDEM DE COMPRA 2832/2012. 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇOS DE GRAFICAÇÃO E PLOTER DE PROJETO DE CAPEAMENTO ASFALTICO DA RUA DR. ALVARO LEITÃO, TRECHO ENTRE A RUA 13 DE MAIO E BARÃO DO RIO BRANCO, ORDEM DE COMPRA 2832/2012. 430,00
04/12/2012 liquidado nesta data 430,00
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7190/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851143 430,00
TOTAL 430,00 430,00 430,00
SALDO A PAGAR 0,00