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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: C.F. MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7191 Data de lançamento: 21/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÁ USADO NA MONTAGEM DE ENTRADA TRIFÁSICA PROVISÓRIA PARA ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2830/2012. 272,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÁ USADO NA MONTAGEM DE ENTRADA TRIFÁSICA PROVISÓRIA PARA ALIMENTAÇÃO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROINFÂNCIA, CFE. ORDEM DE COMPRA 2830/2012. 272,20
21/11/2012 liquidado nesta data 272,20
29/11/2012 Pagamento de Empenho 7191/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001609 272,20
TOTAL 272,20 272,20 272,20
SALDO A PAGAR 0,00