| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE |
| Número do empenho: | 7193 | Data de lançamento: | 21/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 186,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR A PORTO ALEGRE NOS DIAS 26 E 27, TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 186,46 | ||
| 21/11/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 186,46 | ||
| 26/11/2012 | Pagamento de Empenho 7193/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001585 | 186,46 | ||
| 26/11/2012 | Pagamento de Empenho 7193/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001586 | 186,46 | ||
| 26/11/2012 | vlr anulado erro no emitir o cheque | -186,46 | ||
| TOTAL | 186,46 | 186,46 | 186,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||