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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7199 Data de lançamento: 21/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3319.04.60.00.20.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012. 3.645,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2012 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL NÚMERO 1.743/2011 DE 23/12/2011, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2012. 3.645,00
21/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.645,00
26/11/2012 Pagamento de Empenho 7199/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002022 3.645,00
TOTAL 3.645,00 3.645,00 3.645,00
SALDO A PAGAR 0,00