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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIRCEU SARTORI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 723 Data de lançamento: 16/02/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Saneamento Básico
Função: Saneamento
Subfunção: Recursos Hídricos
Projeto / Atividade: IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA FAMILIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM COM CAMINHÃO TANQUE, ORDEM DE COMPRA 301/2012. 7.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/02/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA SERVIÇO DE TRANSPORTE DE AGUA POTÁVEL PARA FAMILIAS NO INTERIOR DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DA FORTE ESTIAGEM COM CAMINHÃO TANQUE, ORDEM DE COMPRA 301/2012. 7.000,00
24/07/2012 liquidado nesta data 7.000,00
26/07/2012 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 723/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850043 7.000,00
TOTAL 7.000,00 7.000,00 7.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMP. S/SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-ISS 25/07/2012 280,00 522/2012 Lançada
TOTAL   280,00