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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: SERGIO JURASKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7242 Data de lançamento: 23/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANTER E REALIZAR CONVÊNIO C/ ENTIDADES ESTADUAIS E FEDERAIS
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARÁ REALIZAR DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NO DIA 26/11/2012, A SERVIÇO DO MUNICIPIO. 50,00
23/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 50,00
29/11/2012 Pagamento de Empenho 7242/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002027 50,00
TOTAL 50,00 50,00 50,00
SALDO A PAGAR 0,00