| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: GIOVANI LUIS FERASSO |
| Número do empenho: | 7278 | Data de lançamento: | 28/11/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.96.30.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE PLOTER PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA LINHA FARINHAS E VOLTA GRANDE, ORDEM DE COMPRA 2864/2012. | 301,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA CONFECÇÕES DE CÓPIAS DE PLOTER PARA AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PAVILHÃO DA LINHA FARINHAS E VOLTA GRANDE, ORDEM DE COMPRA 2864/2012. | 301,68 | ||
| 05/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 301,68 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho 7278/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001628 | 301,68 | ||
| TOTAL | 301,68 | 301,68 | 301,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||