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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7279 Data de lançamento: 28/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3339.03.92.00.00.00 - MANUT. E CONS .DE BENS MOV DE OUT NATUR.
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE NATAL LUZ DAS RUAS E PRAÇAS CFE. LEI MUNICIPAL 1.794/2012 DE 31/10/2012, ORDEM DE COMPRA 2866/2012. 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUIOSIÇÃO DE MATERIAL/SERVIÇO PARA DECORAÇÃO DE NATAL LUZ DAS RUAS E PRAÇAS CFE. LEI MUNICIPAL 1.794/2012 DE 31/10/2012, ORDEM DE COMPRA 2866/2012. 900,00
05/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 900,00
13/12/2012 Pagamento de Empenho 7279/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002038 900,00
TOTAL 900,00 900,00 900,00
SALDO A PAGAR 0,00