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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7289 Data de lançamento: 28/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL LUZ DAS RUAS E PRAÇAS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.794/2012, ORDEM DE COMPRA 2870/2012. 459,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE NATAL LUZ DAS RUAS E PRAÇAS, CFE. LEI MUNICIPAL 1.794/2012, ORDEM DE COMPRA 2870/2012. 459,20
04/12/2012 liquidado nesta data 459,20
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7289/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850324 459,20
TOTAL 459,20 459,20 459,20
SALDO A PAGAR 0,00