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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7311 Data de lançamento: 29/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 047/2012 EM VIAGEM QUE FARA DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2012 PLACA ISQ 8928, LEVAR CRIANÇA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS. 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 047/2012 EM VIAGEM QUE FARA DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2012 PLACA ISQ 8928, LEVAR CRIANÇA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS. 120,00
29/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 120,00
04/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -20,00
04/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -20,00
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7311/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001594 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00