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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VOLNEI DEPCKE

Dados do Empenho
Número do empenho: 7312 Data de lançamento: 29/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 047/2012 EM VIAGEM QUE FARA DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2012 PLACA ISQ 8928, LEVAR CRIANÇA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS. 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA ADIANTAMENTO PARA VIAGEM 047/2012 EM VIAGEM QUE FARA DE ALPESTRE A PORTO ALEGRE NO DIA 03/12/2012 PLACA ISQ 8928, LEVAR CRIANÇA PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL DE CLINICAS. 80,00
29/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64., 80,00
04/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -33,50
04/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -33,50
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7312/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001594 46,50
TOTAL 46,50 46,50 46,50
SALDO A PAGAR 0,00