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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: NADIR LIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7323 Data de lançamento: 29/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Convênios Federais e Estaduais
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO PROGRAMA PNATE FUND FEDERAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.NAC.ATEND.TRANSPORTE-PNATE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 11/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2887/2012. 2.910,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 11/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2887/2012. 2.910,55
07/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 2.910,55
13/12/2012 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7323/2012 NADIR LIRA - 16756 2.910,55
TOTAL 2.910,55 2.910,55 2.910,55
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS LIVRE 29/11/2012 96,05 Lançada
TOTAL   96,05