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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: MARIO RENATO CONTE - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7340 Data de lançamento: 29/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 11/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2882/2012. 2.658,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR REFERENTE AO PAGAMENTO MÊS 11/2012 PREGÃO PRESENCIAL 02/2012 E ORDEM DE COMPRA 2882/2012. 2.658,28
10/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 2.658,28
13/12/2012 Pagamento de Empenho 7340/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002067 2.658,28
TOTAL 2.658,28 2.658,28 2.658,28
SALDO A PAGAR 0,00