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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7344 Data de lançamento: 29/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: ASPS com recursos Estaduais
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO ESTADUAL Á ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961163. 481,35

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2012 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 10/2012 FONE 5537961163. 481,35
29/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 481,35
04/12/2012 Pagamento de Empenho 7344/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 000181 481,35
TOTAL 481,35 481,35 481,35
SALDO A PAGAR 0,00