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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7350 Data de lançamento: 29/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Regular
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3339.03.91.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO COMPRAS LICITAÇÕES, CONTAS PÚBLICAS, CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR. 3.066,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2012 EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE, TESOURARIA, PATRIMONIO, ALMOXARIFADO COMPRAS LICITAÇÕES, CONTAS PÚBLICAS, CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR E MERENDA ESCOLAR. 3.066,75
29/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.066,75
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7350/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001620 3.066,75
TOTAL 3.066,75 3.066,75 3.066,75
SALDO A PAGAR 0,00