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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7370 Data de lançamento: 30/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3339.03.97.20.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS FORNECIDAS AOS MUNICIPES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DEO ANO DE 2012, CFE. LEI. 1.416,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS FORNECIDAS AOS MUNICIPES, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DEO ANO DE 2012, CFE. LEI. 1.416,50
30/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 1.416,50
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7370/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002030 1.416,50
TOTAL 1.416,50 1.416,50 1.416,50
SALDO A PAGAR 0,00