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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: RADIO FLORESTAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 7381 Data de lançamento: 30/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ AUTORIZADO PELA LEI 1.794/2012, ORDEM DE COMPRA 2899/2012. 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL LUZ AUTORIZADO PELA LEI 1.794/2012, ORDEM DE COMPRA 2899/2012. 500,00
17/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 500,00
18/12/2012 Pagamento de Empenho 7381/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002084 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00