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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7388 Data de lançamento: 30/11/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.94.70.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 11/2012 FONE 5596702969, 2976, 2978. 570,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2012 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 11/2012 FONE 5596702969, 2976, 2978. 570,00
30/11/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 570,00
06/12/2012 Pagamento de Empenho 7388/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001594 570,00
TOTAL 570,00 570,00 570,00
SALDO A PAGAR 0,00