| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA |
| Número do empenho: | 7403 | Data de lançamento: | 04/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3335.04.30.10.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DO VALOR DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL 1.559/2009, MÊS DEZEMBRO/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2903/2012. | 35.664,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA REPASSE DO VALOR DA SUBVENÇÃO SOCIAL, REFERENTE ATENDIMENTOS NA AREA DA SAÚDE, CFE. LEI MUNICIPAL 1.559/2009, MÊS DEZEMBRO/2012, CFE. ORDEM DE COMPRA 2903/2012. | 35.664,56 | ||
| 04/12/2012 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. | 35.664,56 | ||
| 13/12/2012 | Pagamento de Empenho 7403/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001602 | 35.664,56 | ||
| 27/12/2012 | DESPESA REALIZADA A MENOR | -487,27 | ||
| 27/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -487,27 | ||
| 27/12/2012 | ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPESA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. | -487,27 | ||
| TOTAL | 35.177,29 | 35.177,29 | 35.177,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||