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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7412 Data de lançamento: 04/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3339.03.02.50.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUAS E PRAÇA NATAL LUZ, CFE. LEI MUNICIPAL 1794/2012, ORDEM DE COMPRA 2914/2012. 757,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/12/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DA RUAS E PRAÇA NATAL LUZ, CFE. LEI MUNICIPAL 1794/2012, ORDEM DE COMPRA 2914/2012. 757,10
17/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 757,10
18/12/2012 Pagamento de Empenho 7412/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002081 757,10
TOTAL 757,10 757,10 757,10
SALDO A PAGAR 0,00