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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: VALDIRENE CARPANEDA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7542 Data de lançamento: 05/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PROJOVEM
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: BL PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2922/2012. 677,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PROJOVEM, ORDEM DE COMPRA 2922/2012. 677,24
19/12/2012 LIQUIDADO NESTA DATA 441,24
24/12/2012 ANULAÇÃO PARCIAL POR A DESPEA NÃO SER LEVADA A EFEITO NA SUA TOTALIDADE. -236,00
26/12/2012 Pagamento de Empenho 7542/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850020 441,24
TOTAL 441,24 441,24 441,24
SALDO A PAGAR 0,00