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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7545 Data de lançamento: 05/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF
Conta de Despesa: 3339.03.01.40.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 32 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2925/2012. 254,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2925/2012. 254,40
19/12/2012 LIQUIDAO NESTA DATA 254,40
21/12/2012 Pagamento de Empenho 7545/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850022 254,40
TOTAL 254,40 254,40 254,40
SALDO A PAGAR 0,00