| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: VALDIRENE CARPANEDA-ME |
| Número do empenho: | 7548 | Data de lançamento: | 05/12/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO CONÊNIO FENAES - PAIF | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.30.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGR.ATENÇÃO INTEGR A FAMILIA-PAIF | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 32 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2928/2012. | 181,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2012 | EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AO CONVÊNIO FEDERAL MODALIDADE PAIF, ORDEM DE COMPRA 2928/2012. | 181,46 | ||
| 19/12/2012 | LIQUIDADO NESTA DATA | 181,46 | ||
| 26/12/2012 | Pagamento de Empenho 7548/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850023 | 181,46 | ||
| TOTAL | 181,46 | 181,46 | 181,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||