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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7637 Data de lançamento: 10/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade: Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa: 3339.03.91.10.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALM.COMP.LICIT.PREST.CTA. PPA/LDO/LOA, PROTOCOLO, VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPARENCIA. 3.887,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2012 EMPENHO PARA LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO, CFE. CONTRAO 135/2011, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012, DOS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, TRIBUTOS FISCALIZAÇÃO, PATRIMONIO, ALM.COMP.LICIT.PREST.CTA. PPA/LDO/LOA, PROTOCOLO, VALE ALIMENTAÇÃO E TRANSPARENCIA. 3.887,31
10/12/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 3.887,31
18/12/2012 Pagamento de Empenho 7637/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 002084 3.887,31
TOTAL 3.887,31 3.887,31 3.887,31
SALDO A PAGAR 0,00