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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JOCELITO JONAS FISTAROL - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7648 Data de lançamento: 10/12/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3339.03.02.60.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TRÊS SALAS DO BLOCO CIRURGICO, ORDEM DE COMPRA 2958/2012. 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2012 EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM TRÊS SALAS DO BLOCO CIRURGICO, ORDEM DE COMPRA 2958/2012. 600,00
10/12/2012 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 600,00
18/12/2012 Pagamento de Empenho 7648/2012 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 001610 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00